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    贛州旅投集團黨委審計委員會召開第五次會議

    作者: 發布時間:2024-03-25 09:06:00 來源: 責任編輯: 點擊量:1375

    3月19日,中共贛州旅游投資集團有限公司委員會審計委員會召開第五次會議。集團黨委書記、董事長、黨委審計委員會主任許志輝主持會議并講話,集團黨委審計委員會成員、一級子公司相關負責人參加會議。


    會議傳達學習了全國審計工作會議精神、江西省審計委員會第十一次會議精神、贛州市審計委員會第六次會議精神;聽取了2023年度內審工作開展情況及省審計廳審計發現問題整改落實情況;會議審議通過了《2024年度贛州旅投集團內審項目計劃》。

    會議指出,2023年集團內部審計工作在優化內部控制流程、規范工程項目管理、搭建合規體系、配合對接政府專項審計等方面發揮了重要作用,為集團高質量發展提供了有力保障。就持續做好集團2024年審計工作、提升審計工作質量方面,會議強調:

    ——要提高認識,正確把握新時代內審工作方向。要認真學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話和重要指示批示精神。要將習近平總書記提出的“如臂使指、如影隨形、如雷貫耳”三個要求落到實處,立足審計經濟監督、提升管理和效益定位,為推動集團高質量發展提供有力支撐。

    ——要聚焦主業,發揮內審助力防范化解風險作用。要發揮檢查職能,充分揭示經營風險。通過做實經濟責任審計、做細專項審計、做深內控管理審計等全面揭示各類潛在風險。要發揮評價職能,著力防范違規風險。爭取借助派駐紀檢組優勢作用,在業務體量大、經營活動多、問題線索顯現的方面,充分發揮審計評價職能。要發揮建議職能,積極應對重大風險。聚焦集團發展重點工作重要環節開展審計工作,幫助被審計單位有針對性地應對各類風險。

    ——要強化職能,加強審計隊伍自身能力建設。要充實內部審計力量,盡快補充高素質的優秀人才。要提升內部審計能力,走出去向優秀的央企、大型國企等學習。風控審計部要加強部門職能協調,強化風控、法務、審計一體化協作。集團相關部門也要發揮好各自專業優勢,聯動配合好內審監督工作,協同提升防風險與管控水平。

    ——要壓實責任,強化審計整改促進管理提升。要深入學習貫徹有關審計整改文件精神,按照審計工作有關要求,以審計成果運用為導向,壓實整改責任,舉一反三推動源頭治理。審計部門要抓準、抓實、抓細審計整改,督促各責任單位提高整改時效性,履行好整改監督職能,對因整改不力造成不良影響的部門和子公司要嚴肅問責。

    作者:鐘山

    編輯:謝欣悅

    審核:周善漢 李蓉

    終審:蔡粲



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